Відеокурс | 4 червня 2021
Лектор відеокурсу
-
Ольга Гонзайк
Сертифікований аудитор, податковий консультант
Про що дізнаєтесь?
- Податковий кредит без ПН: чим підтвердити
- Умовний продаж: як нараховувати ПДВ
- Декларація з ПДВ по-новому: заповнення та подання
Сертифікат
Сертифікат учасника
Оберіть відео для перегляду
4.8(134)
Оцініть відео:
Урок 1. Реєстрація платником ПДВ
01:01:32
Ольга Гонзайк
4.8(134)
Оцініть відео:
Додаткові матеріали Презентація до уроку 1
4.8(118)
Оцініть відео:
Урок 2. Ставки ПДВ. Пільгове оподаткування. Операції, які не є об'єктом оподаткування
00:54:37
Ольга Гонзайк
4.8(118)
Оцініть відео:
Додаткові матеріали Презентація до уроку 2
4.8(99)
Оцініть відео:
Урок 3. Об'єкт і база оподаткування. Місце постачання
00:44:40
Ольга Гонзайк
4.8(99)
Оцініть відео:
Додаткові матеріали Презентація до уроку 3
4.9(99)
Оцініть відео:
Урок 4. Дата виникнення податкових зобов'язань. Право на податковий кредит
01:05:29
Ольга Гонзайк
4.9(99)
Оцініть відео:
Додаткові матеріали Презентація до уроку 4
4.7(78)
Оцініть відео:
Урок 5. Податкова накладна, розрахунок коригування. СЕА ПДВ. Блокування податкових накладних
01:17:39
Ольга Гонзайк
4.7(78)
Оцініть відео:
Додаткові матеріали Презентація до уроку 5
4.8(62)
Оцініть відео:
Урок 6. Звітність. Бухгалтерський облік ПДВ
00:50:40
Ольга Гонзайк
4.8(62)
Оцініть відео:
Додаткові матеріали Презентація до уроку 6
4.7(31)
Оцініть відео:
Урок 7. Відповіді на запитання
01:52:47
Ольга Гонзайк
4.7(31)
Оцініть відео:
4.8(621)
15774
73
Коментарі77
За датою
ИР
Ирина
02.06.2021 | 07:42
Добрый день! Отразили в декл. в НК НН зарегистр. с нарушением срока в месяце выписки, а не в месяце регистр. Получили акт камер.пров. Какие мои действия: надо ли подавать уточненку? Я думаю, что не надо, ждать ППР и по нему платить штраф или подать, но там же самоштраф надо начислить, а его нам начислила налоговая.А еще надо ж как-то из дод.5 в одном месяце убрать эту НН, а в другом добавить.
Відповісти
ГА
Галина
01.06.2021 | 18:34
Подскажите, пожалуйста, надо ли при списании МШП через год эксплуатации насчитывать налоговые обязательства, если они использывались админ персоналам. Спасибо.
Відповісти
ГА
Галина
01.06.2021 | 16:57
Доброго дня, мы продавец, нам заблокировал РК на " + ", подскажите где в декларации по ПДВ показать такой РК ведь это увеличивает наши обязательства? И при обратной ситуации, если мы покупатель ,а у поставщика заблокировал РК на " - ", где в этом случае нам показать в декларации такой Рк, ведь такой РК уменьшает наш кредит ? Спасибо.
Відповісти
ЖС
Скорик Жанна
01.06.2021 | 08:52
Добрий день. 30/03/21 ми сплатили за вивіз мусора з ПДВ. ПН контрагент не зареєстрував (у нього немає ліміту). Чи маю я десь відображати у декларації цю суму ПДВ?
Відповісти
ОЛ
Ольга
01.06.2021 | 07:53
ФОП 3гр, 5%. В июне приобретаем сырье, изготавливаем часть продукции. В июле хотим стать плательщиками НДС. Как быть с остатками сырья, готов. продукции. Не возникнет вопрос у ДПС при продаже продукции в июле, если не будет на эту часть входящ. накл. на сырье. На что обратить внимание при переходящих операциях.
Відповісти
ОЛ
Ольга
01.06.2021 | 07:41
Для перехода с 3гр 5% на 3%+ НДС ФОПу нужно подать одновременно 1-ПДВ и Заяву по единому налогу? Расскажите, что по срокам и особенностям заполнения Заяви п. 5.2 и 5.3.
Відповісти
КА
Полтавська Каріне Ашотівна
31.05.2021 | 09:54
Добрый день. 31 мая обнаружила, что не была выписана и зарегистрирована налоговая накладная на покупателя - не плательщика НДС за апрель 21г. и не отражены обязательства в декларации по НДС за апрель 21г. Зарегистрировала налоговую 31 мая 21г. (с опозданием). Как правильно подать уточненную декларацию? В какой форме? Спасибо огромное!
Відповісти
МО
Мосейчук Ольга
30.05.2021 | 09:43
Добрый день. Юр. лицо ,общая система ,07.04.2021 достигли оборота в 1 млн. грн. 04.05.2021 подали заявление на регистрацию НДС. 13.05.2021 отказали в регистрации , сославшись на недостающие документы. 14.05.2021 подали повторно заявление и документы подтверждающие. 18.05.2021 зарегистрировали. Какие права и обязательства у юр. лица с 10.05.2021 по 18.05.2021?
Відповісти
ЮР
Русин Юлія Геннадіївна
29.05.2021 | 19:02
Добрий день. Підприємство отримало авансовий платіж в сумі 20 тисяч гривень від продажу земельної ділянки. Так, як це операція звільнена від оподаткуваня я заповняю додаток № 5. Питання: яку суму я повинна вказати в додатку -20 тисяч чи 20 тисяч мінус ПДВ. Чи тягне дана операція заповнення інших додатків чи звітів.
Відповісти
АД
Анжела
28.05.2021 | 08:53
Я новачок в ПДВ. Працюю бухг в КНП "медицина". Реєструю ПН за надані послуги, оренду. Отримуємо ПН за придбані товари, та послуги. Що мені ще потрібно реєструвати, який алгоритм дій щоб не було від`ємного значення в податковій декларації. Мені дуже важко з ПДВ.
Відповісти
МА
Марина
28.05.2021 | 06:41
А в ситуації, яку Ви описували з постачанням друкованої продукції, коли підприємство було зобов’язано зареєструватись платником пдв, але цього не зробило, які наслідки?
Відповісти
НІ
Ніна
27.05.2021 | 06:14
Доброго дня! Чи має право на податковий кредит ФОП на єдиному податку (платник ПДВ) при купівлі виробничого обладнання та вантажного автотранспорту і на яких умовах? Раніше податківці були категорично проти. Насьогодні щось змінилося? Дякую.
Відповісти
ФО
ФОМІНА МАРИНА
26.05.2021 | 13:39
Доброго дня ! В 2018р.при поверненні орендованого виробничого приміщення, в якому було проведено поліпшення,не були визначені податкові зобов'язання та не складені 2 податкові накладні.Одна с типом 15, друга -підкажіть з яким типом.Як в 2021р.віправити цю помилку та зареєструвати ПН.
Відповісти
ЛЖ
Жеребйова Людмила
26.05.2021 | 13:24
Добрий день, нерезиденту відправили безоплатно зразки готової продукції. Якою датою реєструвати податкову накладну та як коректно заповнити заголовну частину?
Відповісти
АВ
Тетяна Авдєєнко
26.05.2021 | 07:10
В ПН постачальник зазначає од.виміру тис.шт. При отриманні товару ми оприбутковуємо цей товар пакунками по 1000 шт в одному, з од. виміру – шт. (мається на увазі пакунки), товар дійсно приходить в пакунках. Реалізація здійснюється в шт, в ПН на покупця зазначено шт і ціна вказана за одну штуку пакунку. Чи не є це помилкою?
Відповісти
ЖС
Скорик Жанна
25.05.2021 | 12:13
Ми надаємо послуги неплатнику ПДВ (бюджет). В актах одиниця виміру - "послуга", а кіл-ть - пропорційна за кожний місяць. В 1-й міс. ми виписуємо акт з кіл-тю 0,167 і реєструємо 1-шу ПН. В 2-му міс. ми виписуємо акт на наступну частку (наприклад 0,155). Підкажіть, будь ласка, у 2-му і наступних міс-х ми реєструємо нові ПН чи робимо РК до 1-ї ПН (вносимо зміни до колонок 1, 10, 11)?
Відповісти
ГА
Ганна Мішина
24.05.2021 | 11:19
На підприємстві є їдальня. Це не основна діяльність підприємства. Кожного дня складається ПН за послуги їдальні з кодом ДКПП 56.29.2, згідно її виторгу. Та в кінці місяцю складаємо та реєструємо ПН на суму перевищення бази оподаткування згідно ст.188,189 ПКУ над фактичною ціною їх постачання. Чи потрібна ця мінбазна ПН в даному випадку, коли їдальня збиткова?
Відповісти
ЗО
ГАЛИНА
24.05.2021 | 06:55
Как заполнять приложения к уточняющие декларации по НДС?
Відповісти
ІБ
Бабенко Інна
21.05.2021 | 09:38
Ольга, все -таки не достатньо висвітлено надання послуг нерезиденту за кордон. Прошу уточнити по п.186,3 в) чи можна віднести до "інженерних послуг" наданих нерезиденту в Німеччині (інженер їде у відрядження) саме монтаж медичного обладнання на заводі і користуватись правом звільнення від ПДВ. А також розказати як розподіляти вхідний ПДВ, більш глибше.
Відповісти
СЕ
Вікторія
21.05.2021 | 09:29
Доброго дня! У табл. 1.1. додатку 1 до декларації з ПДВ вказали зареєстровані податкові накладні, які наслідки та відповідальність? На що це впливає? Чи обов'язково подавати уточнюючу?
Відповісти
