Консультації лекторів

Online-відповіді на запитання з Вікторією Величко

4.6(57)

6087

54
Оберіть відео для перегляду

4.6(57)

Оцініть відео:

Online-відповіді на запитання

02:05:53

Вікторія Величко

4.6(57)

Оцініть відео:
4.6(57)

6087

54
Здравствуйте. При доставке товара покупцу бывают потери (крупа в мешках). Т.к. на законодательном уровне нет норм убыли, мы в приказе прописали,что это нормы естественной убыли. Списываем с/б на 949сч. НДС не доначисляем и берем в затраты по прибыли. Верныли наши действия?Спасибо.
Відповісти
Здравствуйте. При доставке товара покупцу бывают потери (крупа в мешках). Т.к. на законодательном уровне нет норм убыли, мы в приказе прописали,что это нормы естественной убыли. Списываем с/б на 949сч. НДС не доначисляем и берем в затраты по прибыли. Верныли наши действия?Спасибо.
Відповісти
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как правильно надо выписать налоговые накладные на товары, бюджетной организации, проплаты через Казначейство прошли в разные дни согласно одного счёта. Спасибо за ответ.
Відповісти
Здравствуйте. На предприятии произошла кража товара. Виновное лицо не установлено. Кража в едином реестре досудебных разследований внесена. При списании товара с баланса НДС был доначислен. Что по налогу на прибыль? Имеем ли мы право брать в затраты по налогу на прибыль доначисленный ндс и себестоимости товара.(предприятие корректирует финрезультат).
Відповісти
Доброго дня! Скажіть, будь ласка, якщо потрібно виправити помилки в річній Декларації по прибутку за 2020рік , як це технічно зробити в новій формі Декларації , якщо підприємство звітує за рік чи можна виправити помилки зараз, не чекаючи кінця звітного періода ?

Дякую Вам!
Відповісти
Виктория добрый день, Скажите пожалуйста ситуация очень спорная с налоговой. Когда происходит разблокировка РК в нашем случае (наши обяз-ва) за прошлые периоды, нужно ли подавать Уточнёнку по НДС за прошлые периоды, если мы включаем все эти РК в текущей отчётной декларации по ПДВ, эти же разъяснения есть и на сайте ЗИР в ДПС. Но с недавнего времени наш инспектор говорит делать уточнёнкупоПДВ
Відповісти
Сотрудник идет в отпуск с 01.03. Отпускные выплачиваем заранее в аванс в 02.Включаю их в расч.вед-ть за 03, поскольку весь отпуск приходится на 03. Как правильно показать в 4ДФ эти отпускные? Ведь выплачиваем в 02, но относятся к 03? Если их показать в 02, тогда в 02 входит зарплата за 02 и отпускные за 03, а в 03 получится "0",но ведь это не верно. И как верно показать в отчете по ЕСВ в 02 или 03
Відповісти
Доброго дня. Чи може Засновник Приватного підприємства на загальній системі з ПДВ, без найманих працівників і без діяльності , прийняте рішення про звільнення Директора і його обов"язки взяти на себе? Чи потрібно подавати в такому випадку інформацію в Податкову? Дуже дякую!!!
Відповісти
Доброго дня. ТОВ на загальній системі створено в червні 2020р. По ітогам 2020р. - мікропідприємство , але в Декларації на прибуток за 2020рік не вказано "Рішення про незастування коригування фін.результату до оподаткування на усі різниці", які дійсно не застосовувались. Скажіть ,будь ласка, чи потрібно подавати Уточнюючу Декларацію і як в ній тоді заповнити строки таблиці? Дякую Вам!
Відповісти
Доброго дня! 03.03.2021 податковою анульована реєстрація ПДВ. 25.03.21 повторно зареєстровано. Подаю декларацію до 20.04.21 включаючи операції за період з 01.03 по 03.03.21 включно? Другу декларацію до 20.05.21 включаючи операції з 25.03.21 по 30.04.21? Чи по іншому?
Відповісти
Доброго дня. ТОВ займається реалізацією зернової продукції. Умови поставки (перехід права власності) за правилами "Інкотермс-2010" EXW або DAP (без експорту, територія України). Як правильно складати видаткову та податкову накладну, якщо ТТН (залізнична накладна) створена - 01.04 з тонажем 500 тонн, а приймання товару покупцем відбулося - 05.04 в кількості - 499,7 тонн? Дякую
Відповісти
(Продовження) Подали декларацію за новою формою. Також відобразили у рядку 4.1 компенсуючі податкові зобов’язання, заповнили Д1 таблицю 2.1, додаток Д5 таблицю 2 (пільга IT), але звіт Неприйнятий!, просить заповнити Д6, який ми ніколи не здавали. Може ці зобов’язання треба показати у додатку Д1, але там тільки не зареєстровані?
Відповісти
ТОВ IT на загальній системі. Раніше здавали декларацію ПДВ, 5 і 6 додатки. Останнім числом місяця реєструємо Зведену податкову накладну з компенсуючими податковими зобов’язаннями, яку у старій формі декларації відображали у рядку 4.1 і у Д5 у рядку з умовним ІПН 600000000000 таблиці 1. Коригування компенсуючих податкових зобов’язань не було.
Відповісти
(Продовження) Заповнили УР і дод 2 до нього. Податкова не прийняла УР, з поясненням, що треба було подати дод 1. Питання? Що треба показати в Дод 1, якщо податковий кредит не коригувався, і на момент подачі декларації в нас не було ПН або РК, які не зареєстровані в ЕРПН. Дуже дякую за відповідь.
Відповісти
Підприємство подало УР з декларації по ПДВ за новою формою, коригували 02/21 р. Підприємство виправило помилку по від'ємним РК до ПН, які блокуються (ризикові операції), і на момент подачі Декларації з ПДВ, вони ще не зареєстровані в ЕРПН, і тому в Декларації ми їх не відображаємо, потім подаємо УР за цей період.
Відповісти
Доброго дня. ФОП на загальній системі оподаткування з 21.01.21, платник ПДВ. У 20 році був на ІІІ групі, без ПДВ. В 2020 році була відкрита депозитна лінія ФОП та перераховані певні кошти. У лютому 2021 року часткове зняття депозитних коштів безготівково, на рах. 2600. Чи мається бути відображена операція поступлення коштів з депозитного рахунку на поточний у Книзі обліку доходів та витрат?
Відповісти
Доброго дня. ФОП на загальній системі оподаткування, платник ПДВ. Виробництво. Є наймані. Чи можливо включати у витрати витрати на паливо власного легкового автомобіля, яким ФОП щоденно добирається до місця ведення бінесу та автомобіля, яким возить найманих працівників до місця роботи. Якщо так, яки документи можуть бути визнані підтвердними в цьому випадку.
Відповісти
Добрий день. Директор ТОВ періодично перераховує кошти з р/р компанії на корпорат карту і використовує їх на заправку свого авто. Автомобіль не на балансі компанії і договору оренди авто нема. Чеки з заправки є. У відрядження не їздить.

Як правильно оформити використання коштів та які податки потрібно сплатити, якщо потрібно? Чи правильно буде списати витрати на рахунок нерозподіленого прибутку?
Відповісти
Фоп. 2 гр. Інтернет торгівля одягом. 90% розрахунків через лік пей, 10%оплата по реквізитам. Чи потрібно використовувати рро при перевищенні суми надходжень у 1 кв 2021за товар понад 1 млн 320 тис?
Відповісти
Здравствуйте! Юр.лицо покупает материалы, товары у фопа (в магазине или на рынке) - получаем товарный чек. Какие документы нужны от предпринимателя для "безопасной" покупки? Нужно ли такие операции отражать в 1дф?
Відповісти