Консультації лекторів

Online-відповіді на запитання з Галиною Морозовською

4.4(9)

3256

54
Оберіть відео для перегляду

4.4(9)

Оцініть відео:

Online-відповіді на запитання

02:04:23

Галина Морозовська

4.4(9)

Оцініть відео:
4.4(9)

3256

54
ОССБ, в котором наш арндодатель собственник нежилого помещения , для оплаты за обслуживание многоквартирного дома ,выдает только "Провідомлення " на оплату внеска на обслуговання будинку на основанії рішення зборів.Актов виконаних робіт не дает.Ссылаясь на то, что неприбыльная организация. Правомерно ли это. Как быть с расходами. Мы ЮЛ на ЕН 5%.?
Відповісти
ТОВ . Єдиний податок. Кілька спіівласників з рівнии вкладами в СК. Девіденди ще не виплачувались. Хочемо збільшити СК за рахунок нерозподіленого прибутку.Хочемо переконатись в необхідності цього збільшення.Просимо роз"яснити всі наслідки збільшення СК і що це дає засновникам?
Відповісти
Добрий день) ТОВ здає приміщення в оренду фОПу. В червні отримали аванс від фізособи за продаж приміщення. Акт передачі та договір підписано в серпні. За червень-серпень ТОВ отримало дохід від здачі в оренду. Чи потрібно було переводити приміщення з 10 на 286 рахунки в червні та не нараховувати амортизацію з липня?
Відповісти
Як бути в такій ситуації : робота виконана ,яка закрита актом вик.робіт в листопада 2018 р. Телефонує бухг.замовника і повідомляє що актів не має ,не провела в бухг.обліку акти через їх відсутність (не донесли ). Просить виписати для неї повторно договора і акти . Як правильно оформити такі документи ,написати "дублікат" чи зробити копію з оригіналу і написати "згідно з оригіналом '?
Відповісти
Доброго дня! Питання щодо заповнення звіту про використання доходів(прибутків) неприбуткової організації(ми-ОСББ). В рядок 1-"ДОХОДИ " ми ставимо суму нарахованих доходів за рік (сума ДТ 37рахунків) чи витрачених доходів за рік (з 79рах), де доходи=витратам....адже ще залишаються не витрачені кошти (на 69рах)....то як правильно заповнювати звіт? Дякую
Відповісти
До попереднього питання про фін.допомогу. Така сума неповернутої допомоги буде відображена у Звіті про фінрезультати у рядку 2120?
Відповісти
Доброго дня! Засновник надав ТОВ(на загальній сист.) ПФД (21.12.19), проте не повернули в строк 365дн. Вирішили зробити дод.угоду про прощення боргу(24.12.20). Виникають доходи від списання кредиторської заборгованості?Дт6851Кт717?Оподатковуємо, так правильно?
Відповісти
Добрий день!
 ТОВ на загальній системі.
 В кінці 2020 р. виявлено помилку минулого бухгалтера в попередньому періоді (2015 рік).Відображено суму господарської операції на 200 грн більше (акт виконаних робіт від постачальника). Як можна виправити помилку без перездачі звітності і без коригування податку на прибуток ?
Відповісти
Доброго дня, продовження питання про резерв відпусток. Якщо по результатам інвентаризації не можна включити невикористані відпустки 2018,2019 до витрат 2020р. декларації на прибуток ,то в 2021р.при їх використанні будуть проводки ДТ 471 Кт661,чи ДТ 92 Кт 661? І тоді витрати будуть поточні 2021 року і сміло віднесуться до декл.на прибуток?Дякую.
Відповісти
здравствуйте , выписан один счет и контрагент оплатил в один день аванс два раза , как верно выписывать налоговую накладную ? один раз или два? и какая это статья закона
Відповісти
Чи можливо ставити дату наказу про про про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових періодів 24.12.2020р, якщо директор у відпусці з 26.12.20р?
Відповісти
Доброго дня, ми ТОВ на загальній системі, маємо дві вантажівки, один легковий автомобіль і два автонавантажувача. Як правильно оформлювати подорожні листи? Яким документом списувати паливо? Актом списання товарів чи накладною-вимогою? Ми списуємо накладною -вимогою.Орієнтуватись на інструкцію 43?Погано розуміємо як списувати пмм на автонавантажувачі.
Відповісти
В 2018 г. получен аванс от нерезидента А в $, в 2019 отправлен товар нерезиденту В в €. В 2020 г. подписан акт взаимозачета в € с кросс-курсом 1,05. Надо ли при этом учитывать кросс-курс НБУ и на какую дату пересчитывать курсовые разницы ?
Відповісти
Предприятие соответствует малодоходным. Но в Декларации за 2015 год подали разницы для увеличения прибыли и соответственно не проставили отметку о решении не применять разницы. Во всех последующих годах также не ставили отметку о решении не применять разницы, т.к. согласно консультациям это решение надо было принять только в 2015 году. Можно ли исправить эту ситуацию и не применять разницы?
Відповісти
В 2017-2019мікропідприємство, не нараховували резерв відпусток В 2020р .нарахували помісячно дт 92,93 кт 471; списуємо використані відпустки дт471 кт661,651,Які проводки за відпустки за 2018,2019?До витрат на прибуток 2020р. можна брати всі відпускні 2018,2019,2020 ? Івентаризація РВ на 31.12.20 чи можна включити суму відпускних за 2018,2019 до декларації на прибуток за 2020.Дякую,
Відповісти
За 2019 недопоказала затраты в фин отч и деке по прибыли. Сейчас нашла. В прибыли учитывать не буду, чтоб не подавать уточненку. исправляю через 44 сч. При сдаче фин отч за 2020 разделы Актива и Пассива показываю с учетом корректировки и уже изм. показателями или как в прошлом году и коррект.только "нерозп.прибуток"? Но тогда не пойдет расчет "нерозп приб" на початок +/- чистий приб?Как правильно?
Відповісти
Если 1,2,3 кв.2020г применяли налог. разницы -по ним 10000,00 *18% = 1800,00. По итогам 20г менее 40млн, принимаем решение не применять, то годовую деку заполняем без прил.РI и в стр 03 - 0,0. И получается что если у нас по итогам 4 кв.20г фин.рез. наприм: 100тыс налог 18000,00, то по декл. выйдет 18000 -1800, к оплате 16200, верно?

В продолжение: т.е. получается сумма к оплате за счет не отражения налоговых разниц в 4 кв. уменьшится. И тогда в бух.учете, когда отображаем через проводки сумму налога за 4кв.2020 будет ДТ 981 Кт 6413 - фин.рез за 4 кв. 100000*18%= 18000,00
 ДТ 981 Кт 6413 - уменьш.налога по разницам (1,2,3 кв) -10000*18% = -1800,00 Итого16200 к оплате
Відповісти
Доброго дня, якщо засновником він же директор отримана фінансова допомога на розрахунковий рахунок, а потім він не проти щоб організація оплатила йому рахунок за страхування авто чи ремонт авто. Якими документами оформити операцію? І як відобразити в бухгалтерському обліку по дт685 і кт631? Дякую
Відповісти
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, підприємство, яке по рішенню міської ради перебуває в процесі ліквідації, витрати по заробітній платі, інтернет та інші має право відносити на 92,93 рахунки чи потрібно в такому випадку використовувати 94 рахунок? Якими законодавчими актами в цьому випадку керуватися?
Відповісти
Добрый день! Заменяют ли полностью на данный момент первичные документы в электронном виде(накладные, акты выполненных работ) бумажные документы? Не требует ли налоговая при проверках печатные копии документов, в случае наличия только электронных документов? Спасибо!
Відповісти