Консультації лекторів

Online-відповіді на запитання з Ольгою Гонзайк

5.0(5)

5139

41
Оберіть відео для перегляду

5(5)

Оцініть відео:

Online-відповіді на запитання

01:38:42

Ольга Гонзайк

5(5)

Оцініть відео:
5.0(5)

5139

41
Ситуація: Аванс 100 грн по одному рахунку зараховано як сплата по другому рахунку (сума другого рахунку 500 грн). На 100 грн виписано нульове коригування , на 400 грн виписана податкова накладна. Нульове коригування заблокували. Подавали пояснення, потім оскарження - в реєстрації відмовлено. Чи повинна я виписати коригування до податкової накладної на 400 грн и збільшити її до 500 грн ?
Фізична особа володіє земельною ділянкою. Дана фізична особа є діючим підприємцем.

Щодо змін по сплаті земельного податку з 01.07 вона повинна як ФОП подати декларацію-розрахунок по земельному податку? В який термін?
ФОП 2 група, вносив кошти як виручку протягом 2020 року, зараз дохід становить більше 1 млн, можна як варіант перейти на безготівкою форму отримання коштів на розрахунковий рахунок і не встановлювати РРО?

Дякую
ФОП 3 група, діяльність за КВЕД 69.20 консультування з питань оподаткування, чи потрібно реєструватися суб’єктів первинного фінансового моніторингу? Яким чином відбувається така реєстрація? Дякую
Доброго дня!

Два ФОП платники єдиного податку 2 група працюють в одному магазині, торгівля схожим товаром, є два договори оренди, товар ортимують від різних постачальників. Чи можуть вони спільно використовувати полички для продажу, склад для зберігання товару ? Чи потрібно весь товар розділити фізично? обов"язок застосовувати РРО виникне з 01.01.2021 року. Дякую за відповідь
Добрый день. Предприятие-единщик (5%) купило автомобили и оказывает услуги перевозки пассажиров. Заключили через интернет договор с Убером, у которого нет на территории Украины ни представительства, ни филии, а только счет. В самом договоре – нет ничего про Убер и какие услуги он нам оказывает или мы ему. Еженедельно, сняв свою комиссию (размер которой вообще нигде не прописан), Убер пересылает нам деньги, заплаченные пассажирами безналом Уберу (за наши перевозки нашими машинами), с формулировкой: “За информационно посреднические услуги”. Поступление денег – мы ставим на доход и облагаем един.налогом. Но сама ситуация – очень смущает. Подскажите, не возникает ли тут угроза начисления ПДВ? Какими документами закрывать такие поступления? Делать акт – так нам никто его не подпишет... Остаются варианты с самоактами и справками. Но на какую сумму (с комиссией или без)? За любую консультацию – большое спасибо.
Компания (плательщик) НДС продает комплекты (состоящие из несколько позиций) и закупает эти позиции у Поставщиков неплательщиков НДС и плательщиков НДС. Получилась такая ситуация: одну и туже позицию раньше купили у неплательщика НДС по 18 000грн (с условием отсрочки платежа), а через месяц у плательщика НДС тоже по 18 000грн(в т.ч. НДС- 3 000грн) по предварительной оплате. По мере спроса собирались и продавались комплекты. В программе 1С установлен метод ФІФО. В связи с карантином продажи комплектов приостановились. И Поставщик неплательщик НДС просит вернуть товар. Возвратная накладная на товар по 18 000грн Поставщику неплательщику НДС не проводится программой (предполагаю, по методу ФІФО он списан, а числится приобретенный с НДС по 18 000грн(в т.ч. НДС- 3 000грн)). Оплатить стоимость товара Поставщику неплательщику НДС нет возможности. Как в программе 1С 8.3 отобразить возврат товара по 18000грн Поставщику неплательщику НДС и провести эту возвратную накладную?
Добрый день! В налоговой накладной при регистрации без НДС не был указан код налоговых обязательств, указан правильно код льготы при освобождении по ст.197 НКУ. При формировании реестра налоговых накладных проставили код 1 вместо 2. На основании реестра неправильно сформировалось приложение 6 табл.2 и возникла ошибка в строке 5.1 декларации по НДС. Обязательства не возникают, подали уточненку НДС с прил.6, налоговая не приняла. Формулировка: "не відповідає затвердженому формату через відсутність у пакеті пов'язаних документів (Порушено цілостність пакету)". Вопрос: исправить ошибку можно начинать с исправления налоговой накладной? Можно ли заполнить корректировку к НН исправив только заглавную часть без разделов А и Б?
Ольга, добрый день! Вопрос №1: Из-за неправильного введения ОС в эксплуатацию после остаточной стоимомти 0,00 грн - 1с продолжает начилять отрицательную амортизацию. Как правильно выйти из подобной ситуации, если, например, это тянется с 2016 года? Какими проводками выровнять баланс и как это рпавильно отразить в Декларации о прибыли? Можно ли это сделать не подавая уточненки за предыдущие года (тем самым не продлевая проверямый период), а как правильно отразить в текущем периоде?

Вопрос №2: в 2016 году остаточная стоимость ОС 0,00 грн, но оно не было списано. Можно ли на период 2016-2020 законсервировать( если да - под каким предлогом?) и сейчас отправить на утилицацию? Возможно у Вас будет другое решение сложившейся ситуации.

Благодарю.
ФОП на єдиному податку 2 група, займається роздрібною торгівлею торгівлею непродовольчими товарами . Чи еобхідно такому ФОПу з 01 серпня 2020 р

-вести товарний облік

- зберігати первинні документи на товар.

Що для ФОПа в цьому питанні зміниться з 01 квітня 2021 р., коли він буду змушений почати застосовувати РРО.

Питання про страхування життя. Чи обкладаються ЄСВ суми за договором (договір не довгостроковий, строком на рік) страхування життя співробітників? Якщо обкладаються ЄСВ то для бази нарахування потрібно використовувати натуральний коефіцієнт? Дякую заздалегідь
ТзОВ на балансі має мобільний телефон. Щомісяця працівник його поповнює через платіжний термінал за свої кошти і приносить в бухгалтерію чек такого платіжного терміналу. Питання - Чи можна на підставі цього чека працівнику вернути витрачені кошти, якщо працівник напише авансовий звіт

- Чи можна на підставі цього авансового звіту ці кошти відносити на витрати піприємства.

ФОП на єдиному податку 2 група, займається торгівлею непродовольчими товарами . Один магазин має власний ( вже більше 10 років), інший орендує (вже більше 5 років) Ніколи не подавав по цих об»єктах форму 20-ОПП., тому в електронному кабінеті платника відсутні дані про об»єкти оподаткування. Питання

- Чи можна зараз подати цю форму без негативних наслідків для ФОПа щодо перевірки і штрафів, чи краще залишити все як є ?

- Які все ж таки штрафи передбачені за це порушення, і яким чином вони накладаються (при перевірці і за кожен рік прострочення подання чи по іншому)

Чи влючаються до доходу ФО-підприємця - платника єдиного податку 2 група власні кошти , внесені на розрахунковий рахунок , який відкрито для здійснення підприємницької діяльності.
Наше предприятие оказывает услуги ТЭД. Основные средства представляют собой ноутбуки, телефоны,мобильные телефоны. Остаточная стоимость принята 0. Вышедшие из строя такие ОС мы списывали на основании акта списания , подписанного утвержденной комиссией.

Должны ли мы были подавать в ДПИ копии этих актов (остаточная стоимость =0). Что делать,если не подали? Начислить НДС? И каким способом подавать копии актов? Спасибо.
Доброго дня! Як поставити на облік списаний в 2016 році електроінструмент, який в 2020 р пройшов випробування і придатний для користування.
Добрий день! Як мають бути оформлені акт, податкова накладна, якщо договір підписаний з головним підприємством, послуги надає головне під-во, але головне під-во надало лист про проведення оплати на його структурний підрозділ, тбт акт та податкову виписує головне під-во, а оплата йде на структурний підрозділ?
Доброго дня! Запитання пр темі-"Основні засоби".Ми-ОСББ(неприбутківці).В минулому році взяли кредит на заміну електообладнання в будинку( кабелі,світильники, нова електрощитова).Ввели в експлуатауію це все як основний засіб(, нараховуємо амортизацію прямолінійним методом(на 20 років).Ліквідаційну вартість встановили-0. Питання: чи вірно ми зробили,що встановили ліквідаційну вартість-0?Якщо ні, то як виправити цю ситуацію?....Завчасно дякуємо!!!!
Добрий день. ТОВ платник ПДВ має незначні передплати (не більше 10 грн) з постачальниками з якими давно не працює. На суму передплат був наданий податковий кредит. Чи обов"язково зв"язуватись з постачальниками і просити повернути передплати чи можна якось списати ці кошти на дохід? Що в цьому випадку з ПДВ?
Чи потрібно в обов'язковому порядку сканувати трудові книжки працівників і відправляти до ПФУ?До якого часу це потрібно зробити?