Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ
Очистити фільтр
ВА
Валерія
12.01.2022 | 13:21
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день, купили шкарпетки у ВН та ПН від постачальника умовне позначення одиниці виміру пар(1617), чи можемо продати з умовним позначенням шт(2009)…

Анастасія, консультант
експерт
13.01.2022 | 18:04
БС
Бі Сі Томс енд Ко Татьяна
12.01.2022 | 13:07
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Нужно ли начислять НДС обязательства на кредит по НДС по аренде офиса, который расположен в жилом здании, как неиспользуемые в хоз.деятельности. Иными словами, трактует ли Налоговая именно по факту расположения офиса в жилом здании, все связанные расходы арендатора как…

Андрій Савенок, консультант
експерт
13.01.2022 | 10:05
ОЛ
Олена
12.01.2022 | 12:33
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрый день. Подскажите ,пожалуйста ,какой верный код ДКПП для таких услуг :услуги доступа к системам (сайтам,ПП),контроль прав доступа,настройка серверов и оборудования,исправление ошибок в ПО,доработка нового функционала,услуги обновления ,тех.облуживание ПО. Спасибо…

Анастасія, консультант
експерт
13.01.2022 | 14:13
НА
Наталія Гапонюк
12.01.2022 | 12:31
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
В грудні 2020 робила уточнюючий ПДВ за листопад 2020 щоб було до сплати. В додатку 5 задвоїла зобовязання і кредит. Декларація вірна, помилка в дод 5. В квітні 2021 виявила це але виправити не змогла, бо нова декларація не передбачає коригування зобов’язань. Інспектор сказала…

Анастасія, консультант
експерт
14.01.2022 | 17:08
AN
Anna
12.01.2022 | 12:25
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня! в листопаді 2021 р. здійснили передоплату на рік по дог. оренди. В листопаді 2021 суму ПДВ по передоплаті включено в под. кредит. Оренда розпочнеться з 02.2022. Плануємо відшкодування ПДВ в 02.2022. Чи маємо ми право відшкодувати суму ПДВ по всій передоплаті на рік…

Андрій Савенок, консультант
експерт
12.01.2022 | 12:57
РГ
Роіна Ганна Володимирівна
12.01.2022 | 12:08
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Подскажите, эта операция 1 раз: нерезидент 1закупает у нерезидента 2 и дает нам давальческое сырье на переработку (измельчение). Получаем от нерезидента 2 давальческое сырье - не растомаживаем, перерабатываем и продаем нерезиденту 1 (оплатит услугу переработки). Где у нас НДС…

Анастасія, консультант
експерт
13.01.2022 | 14:12
ЛЮ
Людмила
12.01.2022 | 11:58
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день ! Який код ставки (гр.8)та який код пільги (гр.9) потрібно вка3увати в ПН на реалі3ацію тютюнових виробів…

Анастасія, консультант
експерт
14.01.2022 | 11:08
ЯН
Яна
12.01.2022 | 11:54
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
В травні 2020 р підприємство отримало товар, реєстрація ПН контрагента була зупинена. Чи вживав контрагент заходів для реєстрації не відомо. Коли можемо списати на витрати суму вхідного ПДВ…

Анастасія, консультант
експерт
14.01.2022 | 10:17
АЛ
Александр
12.01.2022 | 11:52
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Підприємство перебуваючи на загальній системі оподаткування в 2021р. отримало передплату від ФО-П - єдинника та зареєструвало податкову накладну. В 2022р. підприємство перебуває на спрощеній ситемі - 3 гр. (5 %) та повертає частину передплати ФО-П. Що робити з сумою ПДВ, що в…

Анастасія, консультант
експерт
14.01.2022 | 09:31
НК
Кікоть Наталія Валеріївна
12.01.2022 | 11:38
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Здравствуйте. Списываем в доходы кред задолж с 631 счета за работы, выполнены подрядчиком и проданы нами в рамках хоз. деятельности, 20% НДС. Был отражен НК на основании зарег НН, расчет с поставщиком частично. Нужно ли коррект входящ НК при списаниии задолж, согласно какой…

Анастасія, консультант
експерт
13.01.2022 | 10:32
ІР
Ірина
12.01.2022 | 11:18
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Висить борг за листопад 21р. по пдв. Заплатили на свій електронний рахунок суму боргу по пдв 05.01.22. Ліміт для реєстрації збільшився, але в електронному кабінеті сума боргу не зменшилась. В реєстрі транзакцій пише: 4-відмова прийнятті списаних коштів по СЕП. Кошти нам не…

Анастасія, консультант
експерт
14.01.2022 | 14:05
ИР
Ирина
12.01.2022 | 11:10
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня. Під-во А відвантажило товар Під-ву Б на заг. суму 1 млн грн. Під-во Б оплатило тільки 100 тис грн. Решту суми 900 тис грн під-во Б має перерахувати на фірму В по Договору переведення боргу. Заборгованості між фірмою А і В не має. Що з ПДВ? Чи повинна фірма А…

Анастасія, консультант
експерт
12.01.2022 | 11:54
ІН
Інга
12.01.2022 | 10:54
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Підкажіть, будь ласка, як правильно сформувати зведену накладну по коефицієнту? піприємство ТОВ надає послуги с ПВ та без ПДВ.Дякую…

Анастасія, консультант
експерт
14.01.2022 | 09:30
ІН
Інга
12.01.2022 | 10:26
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Підкажіть, будь ласка, як розраховується коефіцієнт по ПДВ на наступний 2022рік? У нас є послуги з ПДВ та без ПВ. Дякую за відповідь…

Анастасія, консультант
експерт
14.01.2022 | 09:29
СО
Стукало Олена Миколаївна
12.01.2022 | 10:16
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
ТОВ "Покупець"(торг.мер) хоче укласти договір з ТОВ "Постач" договір на покупку продукції власн.вир. (фітинги) з такими пунктами: 1.Знижка з нагоди відкриття нового магазину. 2.Знижка на новий продукт. В наказі про обл.політику Постачальника знижки не передбачені. Які податкові…

Анастасія, консультант
експерт
12.01.2022 | 10:58
СК
Кириченко Світлана Михайлівна
12.01.2022 | 09:59
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Договор на услуги №1 на 360 грн. 1 событие - предоплата 180 грн - НН на 180 грн, (№ договора в НН не указывала). 2 событие – акт на 360 грн. –НН на 180 грн. Доплатили 100 грн. ДОЛГ за покупателем 80 грн. Заключили с ними же еще договор на услуги на 600 грн. 1 событие–оплата по…

Анастасія, консультант
експерт
14.01.2022 | 09:29
СО
Стукало Олена Миколаївна
12.01.2022 | 09:38
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня! Виписали податкову накладну не на того контрагента. Як подати від'ємний РК? Подали з кодом причини 301, тип причини (вверху) 20, інформаційні дані - відобразили дану помилкову податкову . ДПС відхилила. Дякую…

Андрій Савенок, консультант
експерт
12.01.2022 | 19:06
ДЕ
Деленко Оксана
11.01.2022 | 16:33
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня, скажіть будь ласка де можна подивитися список ризикових контрагентів…

Андрій Савенок, консультант
експерт
11.01.2022 | 16:48
НД
Дацюк Наталья Петровна
11.01.2022 | 16:22
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
ТОВ,заг.с-ма,один вид д-ті-вир-во е/е(сонце).Є Сервісним Партнером китайської к-нії,що постачає інвертори(отримуємо з Китаю інвертори для заміни по гарантії клієнтам)Оскільки наше п-во теж є клієнтом кит-ї к-нії , проводимо заміну інверторів "для себе"Чи потрібно…

Анастасія, консультант
експерт
12.01.2022 | 09:30
ЛД
Дашко Людмила Григорівна
11.01.2022 | 16:12
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня. ПН за 11 міс на 10 000 грн , зареєстрована та включена в Деку з ПДВ за 11 міс. 29.12 зрозуміла що ПН помилкова (дата невірна та сума 11 000 грн) тоді ж зробила РК з кодом 103, контрагент її зареєстрував. Тепер питання. Маю робити уточнюючу до Декларації за 11 міс…

Анастасія, консультант
експерт
12.01.2022 | 09:30



