Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ
Очистити фільтр
ОЛ
Олена
19.11.2025 | 10:42
Відповідь надано
Розбіжність у ПДВ: чи можна включити податковий кредит
Вітаю. ВН від постачальника на суму з ПДВ 20295,12грн в т.ч. пдв 3382,52грн, а ПН зареєстрували на суму 20295,08грн, вт.ч. пдв 3382,51грн. Тобто розбіжність в ПДВ на 1коп, а в сумі всього 5коп. Чи маємо право включити такий податковий кредит…
СК
Світлана, консультант
експерт
19.11.2025 | 16:38
ЛЮ
Людмила
19.11.2025 | 10:42
Відповідь надано
Зміни в обліку ПДВ при кредитному заправленні автомобілів
Ми працюємо з заправкою, раніше була передплата їй, а кінцем місяця 1видаткова за всіма чеками. Зараз уклали дод.угоду, за якою заправлятися можна і в кредит. Наприклад машина заправилась в кредит на 60тис, а на завтра ми заплатили 100тис, і на особ.рахунку залишилось 40 тис і…
СК
Світлана, консультант
експерт
19.11.2025 | 16:36
ВО
ОСІЙСЬКИЙ ВАСИЛЬ
19.11.2025 | 10:36
Відповідь надано
Коли ФОП, платник ПДВ, має звітувати вперше
ФОП зареєструвався платником ПДВ 02.10 коли звітує 1 раз? до 20.11 чи 20.12…
СК
Світлана, консультант
експерт
19.11.2025 | 15:49
ОЛ
Олена
19.11.2025 | 10:29
Відповідь надано
Вирівнювання рахунку 6442: корекція ПДВ та податкового кредиту
Вітаю. За червень 2021року ТОВ не внесли в програму вхідний податковий кредит та не включили його в декларацію - 2грн, а також була оплата без пдв, а у платіжці помилково відобразили пдв 50грн. Як зараз вирівняти рах 6442 на ці 52грн…
СК
Світлана, консультант
експерт
19.11.2025 | 16:32
ЩЛ
Щербакова Людмила Анатоліївна
19.11.2025 | 10:28
Відповідь надано
ПДВ при заправці авто з корпоративної картки: що знати
Вітаю!!! підприємство загальносистемник з пдв. при відрядженні працівники заправляються з корпоративної карти підприємства, далі бензин оприбутковується на баланс підприємства на підставі чеків та списується. підкажіть, якщо заправка іде через корпоративну карту (карта ключ до…
СК
Світлана, консультант
експерт
19.11.2025 | 16:27
ТА
Татьяна
19.11.2025 | 09:58
Відповідь надано
Ситуація з ПДВ: чи можна включити суму до витрат
ТОВ , платник ПДВ, податок на прибуток, придбали в жовтні 2025р. послуги у ТОВ , платника ПДВ. ПН вони не змогли зареєструвати, в зв'язку зі смертю директора. Чи можна суму ПДВ включити в вартість придбаної послуги, якщо ні , що робити з рахунком 6442, чекати 3 роки, а потім…
СК
Світлана, консультант
експерт
19.11.2025 | 16:23
БВ
Балюк Валентина Миколаївна
19.11.2025 | 09:36
Відповідь надано
Де знайти навчання щодо касового методу ПДВ для компаній
Тов застосовує касовий метод по ПДВ, чи є на платформі навчааня, або семінар, прослухати…
АК
Аліна, консультант
експерт
20.11.2025 | 12:07
ВЛ
Ліщина Вікторія Геннадіївна
19.11.2025 | 09:18
Відповідь надано
Чи можна включити ПН з річним запізненням у ПДВ
наш постачальник зареєстрував 04.11.2025 року із річним запізненням ПН від 28 жовтня 2024року. чи маємо ще право включати цю пн , якщо так то в якому місяці…
СК
Світлана, консультант
експерт
28.11.2025 | 10:13
ВІ
Вікторія
19.11.2025 | 08:43
Відповідь надано
Повернення помилкових коштів: чи виникають податкові зобов'язання
Добрий день. Якщо на підприємство надійшли від контрагента кошти помилкоко і вказали рахунок на оплату який оплачений був вже, помилково платіж зроблено, можна повернути кошти на наступний день і податкових зобов'язань не буде і податкову не потрібно робити…
СК
Світлана, консультант
експерт
19.11.2025 | 15:29
МА
Мацур Ярина Володимирівна
19.11.2025 | 08:42
Відповідь надано
Безкоштовне використання демо-версії ПЗ: ПДВ та оподаткування нюанси
ТОВ є розробн. комп’ют.програм. На офіц. вебсайті підпр. планується розмістити демо-версію/trial-версії ПЗ,яку користувачі можуть завантажити/використовувати онлайн безкоштовно.При цьому:користувачі не сплачують кошти;майнові права на ПЗ не передаються;демо-версія має обмежений…
СК
Світлана, консультант
експерт
19.11.2025 | 15:26
ВІ
Вікторія
19.11.2025 | 08:39
Відповідь надано
Коригування ПДВ: як виправити помилку в податковій декларації
Добрий день. Як вірно зробити коригуючу податкову, якщо вказано було товар імпортований а потрібно вказати не імпортований і якою датою, якщо податкова була в жовтні, а потрібно зміни вказати після розблокування податкової в листопаді…
СК
Світлана, консультант
експерт
19.11.2025 | 14:58
ЮЛ
Юлія
19.11.2025 | 08:18
Відповідь надано
Як правильно відобразити податкові накладні в бухгалтерії 2023
Добрий день. Помітила що не внесені податкові накладні за 2023 р в бухгалтерську програму, але в декларації вони відображені. Як правильно відобразити такі податкові накладні…
ІК
Ірина, консультант
експерт
20.11.2025 | 20:58
ОЦ
Цісар Оксана
19.11.2025 | 04:34
Відповідь надано
Включення податкової накладної до декларації: жовтень чи уточнення
Добрий день В декларацію по ПДВ за вересень не включила одну податкову накладну від постачальника - чим занизила податковий кредит.ЧИ можна цю накладну включити в декларацію за жовтень? ЧИ потрібно подавати уточнюючу…
СК
Світлана, консультант
експерт
19.11.2025 | 12:33
ОЛ
Ольга
18.11.2025 | 21:27
Відповідь надано
ПДВ: терміни реєстрації ПН та право на податковий кредит
Термін реєстрації ПН 05.11, а вона зареєстрована 06.11. Чи має підприємство на налоговий кредит в жовтні? Цей товар придбаний для використання у пільговій діяльності. У якому звітному періоді треба виписати компенсуючу ПН в жовтні чи в листопаді…
СК
Світлана, консультант
експерт
19.11.2025 | 12:48
АБ
Буйновська Алла Анатоліївна
18.11.2025 | 21:04
Відповідь надано
Помилка у ПДВ: невідповідність коду податкового номера у накладній
документ не може бути прийнятий:значення коду податкового номеру продавця податкової накладної (0),не дорівнює значенню в реєстрі платників ПДВ (1)- що це значить, як правильно заповнити податкову накладну…
ІК
Ірина, консультант
експерт
19.11.2025 | 22:27
СВ
Светлана
18.11.2025 | 20:23
Відповідь надано
Коригування податкової накладної: помилки в назві клієнта та коди
Зареєстрували податкову та вказали назву клієнта з помилкою, як правильно зробити коригувння до податкової накладної, чи потрібно вказати код 20 Не підлягає наданню отримувачу (покупцю)
Код причини301…
Код причини301…
СК
Світлана, консультант
експерт
19.11.2025 | 12:30
ТЕ
Тетяна
18.11.2025 | 20:02
Відповідь надано
Реєстрація ПДВ при виконанні робіт за міжнародним договором
Добрий день!ТОВ заг с-ма + пдв, в червні уклали договір про виконання робіт за проєктом матеріальної технічної допомоги(МТД) з нерезидентом, зареєстровано проєкт 31.10.25. Нерезидент в серпні частково сплатив кошти-була зареєстрована податкова накладна за загальних умовах…
ОК
Олександра, консультант
експерт
20.11.2025 | 18:02
АН
Анжеліка
18.11.2025 | 20:02
Відповідь надано
Податкова накладна на компенсацію витрат: нюанси та деталі оформлення
Компанія А (Польща, нерезидент) перерахувало 10.10.2025 Компанії Б (Україна, резидент) 3000євро, як компенсацію витрат(транспортування від А до Б, митне оформлення, сплачені податки) понесену Компанією Б при імпорті товару. Така компенсація прописана в договорі та складений акт…
ВК
Вероніка, консультант
експерт
20.11.2025 | 16:44
ГА
Галина
18.11.2025 | 19:42
Відповідь надано
Скасування платника ПДВ: облік компенсуючих ПН на ОЗ та МНМА
ТОВ (заг.сист.,ПДВ, діяльність в IT сфері). Послуги,які реалізовує компанія всі і за весь період Необ'єкт ПДВ (ст.186.3).Протягом всього періоду діяльності реєструвались компенсуючі ПН. Якщо подати заявку на скасування платника ПДВ, чи потрібно буде в нашому випадку реєструвати…
ЛК
Лідія, консультант
експерт
19.11.2025 | 18:58
АЛ
Алена
18.11.2025 | 19:23
Відповідь надано
Помилка в графі 3.2.1 ПН: як її виправити
доброго вечора. при реєстрації ПН помилково заповнена графа 3.2.1 "імпорт" . як це виправити…
СК
Світлана, консультант
експерт
19.11.2025 | 12:27



