Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ
Очистити фільтр
АН
Анна
17.12.2021 | 16:23
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрый день!Была приостановлена регистрация РК.Таблицу данных нужно подавать по всем кодам,которые указываются в НН,даже если они не блокировались?В последствии,если будут добавлять новые УКТВЭД нужно опять со всеми кодами подавать таблицу или достаточно только новые…
ОЛ
Ольга
17.12.2021 | 15:17
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Зареєстрований РК з податкового зобов"язання, потрібно відображати у додатку 1 у декларації ПДВ…
ВИ
Виктория
17.12.2021 | 14:29
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Вхідна податкова накладна не відображена підприємством у Декларації з ПДВ за поточний період, але у Мідку постачальник зарєєстрував її. Чи повинно підприємство використовувати цю вхідну податкову накладну у поточному періоді для розрахунку податкових зобов'язань відповідно до п…
СВ
Світлана Василівна
17.12.2021 | 14:28
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Заправка грузавто по топл.карте за границей, от Поставщ. -накладные - топливо НЕ НДС. НК нет. В 1С документом"Надходження товарів, послуг" ГСМ ставим на приход и выбираем ставку - НЕ НДС, а в налог.назнач. что тогда должны выбрать – Необл.НДС люб.хоз.дея-ть или ОБЛ.НДС…
ВИ
Виктория
17.12.2021 | 14:27
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Підприємство крім зошитів реалізує медмаски.Реалізацію медмасок відображає у р.5 Декларації з ПДВ. Згідно з п.71 підр.2 розд.ХХ ПКУ п.198.5 ст.198 ПКУ та ст.199 ПКУ не застосовуються щодо реалізації медмасок. Однак Дод. 6 Декларації з ПДВ, Таблиця1 передбачає включення р.5…
ІН
Інна
17.12.2021 | 13:58
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня.
Підприємство (загальна система, дохід до 40 млн) здійснює постачання товарів за ставкою ПДВ 20% та товарів звільнених від ПДВ. Щомісяця виписуємо компенсуючу ПН згідно ст.199.1. Зараз підприємство придбало з ПДВ подарунки для…
Підприємство (загальна система, дохід до 40 млн) здійснює постачання товарів за ставкою ПДВ 20% та товарів звільнених від ПДВ. Щомісяця виписуємо компенсуючу ПН згідно ст.199.1. Зараз підприємство придбало з ПДВ подарунки для…
ЛЮ
Людмила
17.12.2021 | 13:08
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
ТОВ по акту КБ-2в передає замовнику виготовлені ним вироби-металопластикові вікна та монтажні послуги по встановленню їх в житловому будинку. Видаткова накладна не виписується. В акті КБ-2в написано - заміна вікон. ПИТАННЯ: На яку номенклатуру, згідно акту кб-2в має бути…
ГС
Гусар Світлана Вікторівна
17.12.2021 | 11:07
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добридень. ПП третя група 5%, вже майже рік податковою за податковий борг по єдиному, знято з платників єдиного податку. Дізналися щойно. Платниками ПДВ не реєструвалися, звичайно податкові не виписували. Які наслідки? Підскажіть, будь ласка, посилання на інформацію, як діяти в…
НН
Наталья Наталья
17.12.2021 | 10:47
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрый день, если подаю уточненную декларацию по НДС за январь 2021 уменьшаю налоговые обязательства. Додаток 2 меняет значение увеличивается. Нужно ли подавать уточненные декларации за последующие периоды : февраль, март, апрель...(если было отрицательное значение до июня…
НН
Наталья Наталья
17.12.2021 | 10:27
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрый день, в декабре 2020 была зарегистрирована ошибочная налоговая накладная. Включена в декларацию декабря 2020. В январе 2021 был выписан РК который был остановлен, разблокировали в ноябре 2021. Как правильно снять эти налоговые обязательства ? 1.Подать уточненку за декабрь…
ДМ
Дмитро
17.12.2021 | 09:56
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня! Надійшло корегування податкової накладной 15.12.2021 року до накладної від 30.11.2021 року. Як її потрібно провести зменшити податковий кредит в додатку 1 таблиця 2.1, або потрібно проводити додатком 1 таблиця 2.2…
МА
Марина
17.12.2021 | 07:32
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
На суму аванса за консультационные услуги предприятие получило налоговую накладную. Когда следует начислять обязательство по НДС по 198.5, если услуги будут расцениваться как нехоз.деятельность? По предоплате или когда будет получен акт на полную сумму…
СВ
Світлана
16.12.2021 | 19:36
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Покупка ТМЦ на 120 грн 12,09 Поставщик зарегистр НН 01,10. Предприятие ошиб вкл сумму 120 грн в нал. кредит в дек за 09. ДПС 19,11 составила протокол о завыш нал. кредита на 20 грн и о заниж отчисления в бюджет на 20грн ДПС сняла эту сумму с налогового кредита за сентябрь и…
ОГ
Грабов Оксана
16.12.2021 | 16:37
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрый день, по вашему ответу я начала делать уточняющую декларацию по НДС. У меня такой вопрос ,я сделала исправление в дод.1 (Податковий кредит -написала правильную сумму), в декларации в стр.10.1 гр.5 правильная сумма и гр.6 разница, стр.21 в гр.5 заполнила правильную сумму и…
ТР
Радченко Татьяна
16.12.2021 | 16:30
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрый вечер. Как правильно мне списать кредиторскую задолженность (по сроку исковой давности)? Как откорректировать налоговый кредит? Товар получили 13.10.2014г в сумме 1553,47грн. Налоговую поставщик выписал, налоговый кредит я показала и отразила в декларации. Товар мы…


